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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3594-627-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Útiles de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3594-14-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Portezuelo |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
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R.U.T. |
69.140.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 403 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
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R.U.T. |
69.140.200-2 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 403 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 403 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
santalidia |
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Razón Social |
JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
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R.U.T. |
6.575.158-5 |
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Sucursal |
santalidia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131816
| Desodorantes | 1 | Botella | Desodorante de piso | |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.250
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$ 1.250
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10191509
| Insecticidas | 1 | Unidad | Insecticida | |
$ 2.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.180
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$ 2.180
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47131810
| Productos para lavar platos | 1 | Unidad | Lavalozas | |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 950
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$ 950
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12141901
| Cloro Cl | 1 | Litro | Clorinda liquida | |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750
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$ 750
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14111704
| Papel higiénico | 8 | Rollo | Papel higienico | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.800
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$ 2.800
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Total Neto
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$ 7.930
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 7.930
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.