Orden de Compra. Nº3594-637-SE22 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-637-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-09-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-43-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111509
Portalápiz1UnidadPORTA MINA PILOT PROGREX 07CODIGO: 2166502 $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790
44121701
Lápiz pasta12UnidadLAPIZ AZUL PILOT SUPER GEL 07CODIGO: 2135700 $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadSEPARADORES ADHESIVOS COLORESCODIGO: 1204300 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA 40 HOJAS 26-6CODIGO: 1050200 $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadHOJA TAMAÑO OFICIOCODIGO: 2685200 $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.450 $ 37.450
Total Neto $ 73.410
Descuento $ 7.341
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 66.069

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.