Orden de Compra. Nº3594-660-SE23 "MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VINCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-660-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VINCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-66-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 660 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121801
Cinta correctora3UnidadCINTA CORRECTORA  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
44121701
Lápiz pasta50UnidadCAJA LAPIZ PASTA BIC AZUL  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
44111808
Regla T1UnidadREGLA 30 CENTIMETROS METALICA  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadPOST IT  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
14111509
Artículos de papelería10UnidadGOMA EVA GLITTER COLOR MORADO  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
14111610
Cartulina8UnidadCARTULINA DE COLORES EN SOBRE 27X28  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.920 $ 15.920
44121705
Portaminas3UnidadPARTAMINAS 0.5  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
44121705
Portaminas3UnidadMINAS 0.5  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
44121708
Marcadores3UnidadDETACADOR COLOR VERDE  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad2UnidadMOUSE PAD  $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.980 $ 10.980
44122104
Clips para papel3UnidadCAJAS DE CLIPS  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.110
14111509
Artículos de papelería10UnidadGOMA EVA GLITTER COLOR AMARILLO  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
14111509
Artículos de papelería10UnidadGOMA EVA GLITTER COLOR CELESTE  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
44121708
Marcadores3UnidadDESTACADOR COLOR NARANJO  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
Total Neto $ 109.800
Descuento $ 10.980
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 98.820

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.