Orden de Compra. Nº3594-662-SE22 "DESAYUNO USUARIOS PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-662-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2022
Nombre de la Orden de Compra DESAYUNO USUARIOS PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-41-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDYCAR
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Sucursal CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
50202310
Agua mineral2UnidadAGUA MINERAL DE 1.5 LTS  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
14111703
Toallas de papel2UnidadNOVA GRANDE  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50202304
Jugos y néctar envasados3UnidadNECTAR DE 1.5 LTS.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos13UnidadPAQUETES DE GALLETAS  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS PARA CAFE  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas40UnidadLAMINAS DE JAMON.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50131801
Queso natural40UnidadLAMINAS DE QUESO  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
50181901
Pan fresco40UnidadPANES  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50201706
Café1UnidadNESCAFE   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
Total Neto $ 73.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 73.650

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.