Orden de Compra. Nº3594-666-SE24 "MATERIALES DE OFICINA PARA FAMILIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-666-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA FAMILIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-22-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 666 del sistema SISTEMA SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación SAN MARTIN 350 PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 7968,98
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 350 PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta30UnidadLAPICES DE TINTA SUPER GEL 0.7 AZUL  $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.210 $ 21.210
44121701
Lápiz pasta8UnidadLAPICES DE TINTA SUPER GEL 0.7 ROJO  $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.656 $ 5.656
44121701
Lápiz pasta9UnidadLAPICES PASTA AZUL  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710 $ 1.710
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETA PLASTIFICADA MORADA CON GUSANO  $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA METALICA 30 HOJAS  $ 1.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.955 $ 1.955
44121708
Marcadores8UnidadDESTACADOR BISELADO TRANSPARENTE DIFERENTES COLORES  $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.112 $ 3.112
14111530
Notas de papel autoadhesivo4UnidadTACO ADHESIVO COLORES 500 HOJAS  $ 1.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.736 $ 5.736
Total Neto $ 44.149
Descuento $ 2.207
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.969
TOTAL OC $ 49.911


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.