Orden de Compra. Nº3594-706-SE21 "Alimentación mes del adulto mayor"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-706-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2021
Nombre de la Orden de Compra Alimentación mes del adulto mayor
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-44-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1269 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gladys del Carmen
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Sucursal Gladys del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101636
Fruta estable sin refrigerar150BolsaMIX DE FRUTAS 240 G  $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000
24111502
Bolsas de papel150UnidadBOLSAS DE PAPEL   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50192303
Postres, helados o yogurt congelado150UnidadYOGURTH PROTEIN PLUS SABOR FRUTILLA Y PLATANO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
50202304
Jugos y néctar envasados150UnidadNECTAR VIVO NARANJA 190 ML   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos150UnidadVASOS DESECHABLES PLASTICOS   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas150PaqueteBROWNIES 248G  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos150PaqueteGALLETAS DE ARROZ   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 544.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 544.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.