Orden de Compra. Nº3594-710-SE21 "Materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-710-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-42-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector6UnidadCORRECTOR LAPIZ PTA. METALICA 7 CC1561700 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
14111509
Artículos de papelería100UnidadFUNDA OFICIO TRANSPARENTE ST-000442940600 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
53121701
Porta documentos6UnidadPORTACREDENCIAL C/MINICLIP 2461300 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111514
Bloques para mensajes5UnidadANOTADOR DOBLE SCLASS VINILICO 2737700 $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.750 $ 26.750
44121704
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ TINTA 0.5 MM AZUL SUPER GEL 2135713 $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700
14111509
Artículos de papelería5ResmaPAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO FOTOCOPIA 2685200 $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.950 $ 21.950
44121704
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ TINTA 0.58 MM NEGRO SUPER GEL 2135711 $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700
Total Neto $ 83.440
Descuento $ 8.344
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 75.096

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.