Orden de Compra. Nº3594-726-AG25 "SERVICIO DE COCTEL PARA FUNCIONARIOS DE LA EDUCACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-726-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCTEL PARA FUNCIONARIOS DE LA EDUCACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 726 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O´HIGGINS 403 COMUNA DE PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 383002
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 403 COMUNA DE PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA CHILLAN
Razón Social COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA
R.U.T. 77.373.944-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1GlobalSERVICIO DE COCTEL PARA 170 PERSONAS PARA EL DÍA 24 DE OCTUBRE. DEBE CONTEMPLAR: - 3 CANAPÉS SURTIDOS P/P - 3 CROSSTINI SURTIDOS P/P - 3 BROCHETAS DE AVE P/P - 3 BROCHETAS DE VACUNO P/P - 2 CUCHARADITAS DE CEVICHE DE SALMON P/P - 3 MINI CHURRASCOS P/P - 3 MINI PIE P/P - 1 BROCHETAS DE FRUTAS P/P - 3 EMPANADAS DE COCTEL DE HORNO P/P - 170 MINI POSTRES (GOLDEN PIE DE MARACUYA, CREME BRULE DE MANJAR, TIRAMISU, CHEESECAKE DE FRUTILLA)  $ 2.015.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.015.799 $ 2.015.799
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1Global- 2 JUGOS NATURALES Y/O BEEBIDA P/P - ESTACION DE CAFE DE GRANO, CON OPCION DE LLECHE CON Y SIN LACTOSA, TE E INFUISIONS DE HIERVAS. (COMPLETAR ESTE ITEM CON VALOR $1)  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 2.015.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 383.002
TOTAL OC $ 2.398.802


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.685.590-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.