Orden de Compra. Nº
3594-738-SE24
"
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN CAMIONETA KDXG-56
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3594-738-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN CAMIONETA KDXG-56
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-18-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 738 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Facturación
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
Comuna
Portezuelo
Impuesto
114285,95
Dirección de Envío de la Factura
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Serviciosreparcionesmecanicas
Razón Social
IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA
R.U.T.
10.833.632-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Serviciosreparcionesmecanicas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
ACEITE MOTOR
$ 70.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.588
$ 70.588
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
FILTRO ACEITE
$ 19.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.160
$ 19.160
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
FILTRO AIRE
$ 17.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.143
$ 17.143
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
FILTRO COMBUSTIBLE
$ 57.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.983
$ 57.983
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
FILTRO PETROLEO
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.765
$ 11.765
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
PASTILLAS DE FRENO TRASERAS
$ 37.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.900
$ 37.900
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
2
Unidad
DISCO Y TAMBOR DE FRENO TRASEROS
$ 78.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157.800
$ 157.800
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
JGO. BALATAS FRENO DE MANOS
$ 38.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
REPARACIÓN ENCHUFE Y CABLEADO FOCO TRASERO
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
MATERIALES ELECTRICOS AMPOLLETAS HUINCHA CABLE
$ 9.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
DESMONTAR SOLDAR Y REFORZAR PARACHOQUES TRASERO
$ 62.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.000
$ 62.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
SOLVENTE LAVADO FRENOS
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Global
MANO DE OBRA TOTAL
$ 148.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.000
$ 148.000
Total Neto
$ 668.339
Descuento
$ 66.834
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 114.286
TOTAL OC
$ 715.791
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.