Orden de Compra. Nº3594-765-SE22 "ALIMENTACIÓN TALLER PRODEMU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-765-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN TALLER PRODEMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-41-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 765 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDYCAR
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Sucursal CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados5BotellaJUGOS 1.5 LITROS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA NOVA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
52151704
Cucharas domésticas40UnidadCUCHARAS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos40UnidadVASOS DESECHABLES TERMICOS   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos40UnidadVASOS PLASTICOS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50201706
Café1TarroCAFE  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
14111705
Servilletas de papel2PaqueteSERVILLETAS   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
Total Neto $ 25.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 25.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.