Orden de Compra. Nº3594-768-SE21 "Alimentación Prodesal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-768-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Alimentación Prodesal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-44-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1383 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gladys del Carmen
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Sucursal Gladys del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas3BotellaBebidas 3 litros   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50202310
Agua mineral1BotellaAgua mineral   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
50181901
Pan fresco40UnidadPan  $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadStevia   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30UnidadVasos desechables   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50131801
Queso natural1Global40 Láminas de queso   $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
50201706
Café1TarroTarro mediano de café   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzúcar   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas40LáminaLaminas de jamón   $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14111703
Toallas de papel1PaqueteToallas de papel nova   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
14111705
Servilletas de papel1PaqueteServilletas   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
50181905
Galletas dulces o pastelitos3PaqueteGalletas   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
Total Neto $ 45.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 45.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.