Orden de Compra. Nº
3594-783-SE24
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MATERIALES DE FERRETERIA ADMINISTRACION MUNICIPAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3594-783-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 783 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Facturación
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
Comuna
Portezuelo
Impuesto
25520,04
Dirección de Envío de la Factura
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MULTICOMERCIAL CHILLAN
Razón Social
MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T.
76.465.237-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MULTICOMERCIAL CHILLAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Unidad
GUANTE PU MULTIFLEX
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
11121604
Madera de coníferas
15
Unidad
PINO DIMENCIONADO VERDE 1X5"
$ 2.715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.725
$ 40.725
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA MULTIPROPOSITO 3"
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
11162111
Malla
10
Unidad
BROCHE PARA MALLA RASCHELL
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
31161504
Tornillos para metales
10
Unidad
CANCAMO CERRATO N10 - GANCHO PERNO - 40MM
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
26121524
Alambre aislado o forrado
1
kilogramo
ALAMBRE GALVANIZADO
$ 2.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.410
$ 2.410
11162111
Malla
10
Metro Cuadrado
MALLA RASCHEL SOMBRA 80% COLOR NEGRA
$ 1.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.750
$ 13.750
13111016
Polietileno
16
Rollo
POLOETILENO 4X10M TRANSPARENTE ESTANDAR
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
31211601
Lechada de cal con cola para blanquear paredes
1
Saco
CAL PARA INTURA DE 25KG
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
Total Neto
$ 141.385
Descuento
$ 7.069
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.520
TOTAL OC
$ 159.836
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.