Orden de Compra. Nº3594-783-SE24 "MATERIALES DE FERRETERIA ADMINISTRACION MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-783-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 783 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 25520,04
Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T. 76.465.237-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10UnidadGUANTE PU MULTIFLEX  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
11121604
Madera de coníferas15UnidadPINO DIMENCIONADO VERDE 1X5"  $ 2.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.725 $ 40.725
31211904
Brochas3UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO 3"  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
11162111
Malla10UnidadBROCHE PARA MALLA RASCHELL  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31161504
Tornillos para metales10UnidadCANCAMO CERRATO N10 - GANCHO PERNO - 40MM  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
26121524
Alambre aislado o forrado1kilogramoALAMBRE GALVANIZADO  $ 2.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.410 $ 2.410
11162111
Malla10Metro CuadradoMALLA RASCHEL SOMBRA 80% COLOR NEGRA  $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750
13111016
Polietileno16RolloPOLOETILENO 4X10M TRANSPARENTE ESTANDAR  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
31211601
Lechada de cal con cola para blanquear paredes1SacoCAL PARA INTURA DE 25KG  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 141.385
Descuento $ 7.069
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.520
TOTAL OC $ 159.836


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.