Orden de Compra. Nº3594-809-SE22 "MATERIALES DE OFICINA, ANIVERSARIO COMUNAL 2022"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-809-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, ANIVERSARIO COMUNAL 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-43-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 809 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122106
Chinches y tachuelas2CajaCHINCHE DORADO CAJA 50 UND DOR/502011300 $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
27112904
Pistola de resina2UnidadPISTOLA SILICONA CHICA 8W2038200 $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
86131502
Pintura1UnidadPINTURA SPRAY CELESRE 400 ML 4884303 $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
14121503
Cartulina20UnidadCARTULINA HISPANA 55X77 CELESTE 2372908 $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
14121503
Cartulina20UnidadCARTULINA BLANCA 55X77 140 GRS1220200 $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
86131502
Pintura1UnidadPINTURA SPRAY BLANCO MATE 400 ML 4884302 $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
14111509
Artículos de papelería1PaquetePAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 180 GRS 20 9500100 $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
Total Neto $ 29.510
Descuento $ 2.951
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 26.559

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.