Orden de Compra. Nº3594-811-SE16 "Materiales para talleres"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-811-SE16
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 25-11-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales para talleres
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-44-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gatofelix
Razón Social IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ
R.U.T. 6.042.357-1
Sucursal gatofelix
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas42UnidadServilletas  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31201603
Gomas11UnidadGoma loca  $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.990 $ 22.990
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadBarniz craquele  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
31191501
Papeles de lija10UnidadLija taco  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
47131603
Esponjas1UnidadSet de esponjas  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
42131603
Blusas o blusones para el personal sanitario6UnidadCrea cruda (1 mt)  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.740 $ 13.740
31201601
Adhesivos químicos1UnidadPegamento puro  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
39121310
Cajas de uso general10UnidadCaja de vinos  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
60121237
Mezclador de pintura10UnidadMezclador de pintura  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31201616
Adhesivos líquidos2kilogramoColafría por kilogramo Fulton  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 101.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 101.710

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.