|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3594-812-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-11-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Jugos individuales y bolsas de papel |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3594-44-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Portezuelo |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
|
|
R.U.T. |
69.140.200-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 403 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
|
|
R.U.T. |
69.140.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
O'Higgins 403 |
|
Comuna |
Portezuelo
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 403 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Gladys del Carmen |
|
Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
|
|
R.U.T. |
11.134.734-4 |
|
Sucursal |
Gladys del Carmen |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111502
| Bolsas de papel | 60 | Unidad | BOLSAS DE PAPEL | |
$ 25,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.500
|
$ 1.500
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 60 | Caja | JUGOS INDIVIDUALES | |
$ 300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.000
|
$ 18.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 19.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 19.500
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.