Orden de Compra. Nº3594-825-SE22 "MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA VINCULOS V.16"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-825-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA VINCULOS V.16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-43-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 825 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel1CajaCLIPS 33MM PTA. REDONDA METAL CAJA 1001191700 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ PASTA AZUL KILOMETRICO 2550000 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
44121801
Cinta correctora3UnidadCORRECTOR CINTA PRITT ROLLER 4.2MM 8.51562700 $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.470 $ 10.470
44122019
Cajas de archivo o accesorios5UnidadCAJA DE ARCHIVO STANDARD 37X14X26 2590600 $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
44111503
Bandejas de correspondencia1UnidadBANDEJA METAL 3 PISOS P/PAPELES 9272100 $ 13.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.590 $ 13.590
44112004
Planificadores de reunión1UnidadPLANIFICACOR SEMANAL ADETEC1579600 $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.790 $ 3.790
44121604
Timbres y sellos2UnidadTAMPON DACTILAR STAMP NEGRO 145-FS  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180
60121302
Cuchillo cartonero1UnidadCUCHILLO CARTONERO 2001 C/FRENO RIEL6302000 $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790
Total Neto $ 43.360
Descuento $ 4.336
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 39.024

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.