Orden de Compra. Nº3594-830-SE19 "Materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-830-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-41-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores20UnidadLapices 12 col. largos triangular  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios5UnidadCola fría 1000 grs escolar pegafix  $ 4.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.150 $ 24.150
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios10UnidadPegamento en barra 40 grs stick fix   $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100
60121112
Cartón piedra20UnidadCartón piedra 1.5mm 55x77 cms 1050  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
44121701
Lápiz pasta10UnidadLápiz pasta cristal negro  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
44122011
Carpetas para archivos25UnidadCarpeta s/gusano rosado plastificada   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44121701
Lápiz pasta10UnidadLápiz pasta cristal rojo   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
44121701
Lápiz pasta10UnidadLápiz pasta cristal azul   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
44121706
Lápices de madera36UnidadLápiz grafito n° hexagonal   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121804
Borradores20UnidadGoma borrar factis s-20 miga c/funda   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
60121236
Pinceles25UnidadPinceles artel serie 103 n° 6 op/camello   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional20UnidadTempera 500 cc diferentes colores   $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.800 $ 63.800
14111610
Cartulina50PliegoCartulina artel 53x75 cms color diferentes colores artel  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
14111509
Artículos de papelería50PliegoGoma eva pliego 60x40 dif. colores   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 208.850
Descuento $ 20.885
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 187.965

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.