Orden de Compra. Nº3594-851-SE21 "Materiales de oficina Centro de la Mujer"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-851-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Centro de la Mujer
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-42-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA METALICA MEDIANA 20 HJS 9284200 $ 3.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060
23101502
Perforadoras1UnidadPERFORADORA METALICA 20 HOJAS 7445 9286000 $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.650
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva1UnidadDISPENSADOR CINTA ADHESIVA MEDIANO 2986600 $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090 $ 2.090
44111905
Pizarras para plumón y accesorios2UnidadPIZARRA DE CORCHO 60X90 CMS 9311400 $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.980 $ 31.980
44121704
Lápiz pasta6UnidadLAPIZ TINTA GEL 0.7 MM ROJO SUPERGEL2135702 $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.780
44121618
Tijeras3UnidadTIJERA OFICINA ERGONOMICA 17 CMS 9255400 $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770
44121704
Lápiz pasta6UnidadLAPIZ TINTA GEL 0.7MM NEGRO SUPER GEL 2135701 $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.780
44121704
Lápiz pasta6UnidadLAPI TINTA G-1 0.7MM AZUL 2131200 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940
Total Neto $ 68.050
Descuento $ 6.805
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 61.245

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.