Orden de Compra. Nº3594-876-SE24 "REVISIÓN Y MANTENCIÓN CAMIONETA PFPJ 13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-876-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra REVISIÓN Y MANTENCIÓN CAMIONETA PFPJ 13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-18-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 876 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación SAN MARTIN 350 PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 14620,5
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 350 PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas
Razón Social IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA
R.U.T. 10.833.632-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121902
Grasa1UnidadGRASA  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
27113102
Tirador de fusible1UnidadMAXI FUSIBLE DE ENCENDIDO  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadMANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR FOCOS TRASEROS REPARAR CORTE ELÉCTRICO LUCES TRASERAS REPARAR CIRCUITO ELÉCTRICO DE PARTIDA DESMONTAR Y MONTAR FRENOS DELANTEROS AJUSTE Y LUBRICADO PORTA CALIPER DE FRENOS   $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
39101801
Filamento para ampolleta1UnidadSOQUETE PARA AMPOLLETA  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETA  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 85.500
Descuento $ 8.550
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.620
TOTAL OC $ 91.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.