Orden de Compra. Nº3594-881-SE24 "MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIÓN CXRS 64"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-881-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIÓN CXRS 64
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-18-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 881 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación SAN MARTIN #350 COMUNA PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 231706,71
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN #350 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas
Razón Social IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA
R.U.T. 10.833.632-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETA H1  $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETA 2 CONT.  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadPIOLA LEVANTE CABINA 2  $ 228.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.250 $ 228.250
25171507
Plumillas limpiaparabrisas2UnidadPLUMILLAS  $ 32.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.260 $ 64.260
78180104
Reparación de tren delantero o trasero2UnidadSOPORTE GUÍA CABINA  $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800
39101601
ampolletas halógenas1UnidadFOCO DELANTERO IZQUIERDO  $ 194.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.900 $ 194.900
39101601
ampolletas halógenas1UnidadFOCO DELANTERO DERECHO  $ 189.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.900 $ 189.900
39101601
ampolletas halógenas2UnidadFOCO LED LATERAL  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLETA FOCO MAYOR  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadPIOLA LEVANTE CABINA 1  $ 249.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.700 $ 249.700
31201516
Cinta reflectiva1UnidadCINTA REFLECTANTE  $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
25172110
Bocina de vehículo1UnidadBOCINA DE AIRE  $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadMANO DE OBRA TOTAL CAMBIAR FOCOS DELANTEROS CAMBIAR PIOLAS LEVANTE CABINA CAMBIAR SOPORTE DE CABINA REPARACIÓN DE LUCES REGULAR FRENOS CAMBIAR CINTAS REFLEXTANTE INSTALAR BOCINA DE AIRE   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 1.355.010
Descuento $ 135.501
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.707
TOTAL OC $ 1.451.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.