Orden de Compra. Nº
3594-881-SE24
"
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIÓN CXRS 64
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3594-881-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIÓN CXRS 64
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-18-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 881 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Facturación
SAN MARTIN #350 COMUNA PORTEZUELO
Comuna
Portezuelo
Impuesto
231706,71
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTIN #350 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Serviciosreparcionesmecanicas
Razón Social
IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA
R.U.T.
10.833.632-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Serviciosreparcionesmecanicas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad
AMPOLLETA H1
$ 6.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad
AMPOLLETA 2 CONT.
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
PIOLA LEVANTE CABINA 2
$ 228.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 228.250
$ 228.250
25171507
Plumillas limpiaparabrisas
2
Unidad
PLUMILLAS
$ 32.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.260
$ 64.260
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
2
Unidad
SOPORTE GUÍA CABINA
$ 28.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.800
$ 57.800
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad
FOCO DELANTERO IZQUIERDO
$ 194.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 194.900
$ 194.900
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad
FOCO DELANTERO DERECHO
$ 189.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.900
$ 189.900
39101601
ampolletas halógenas
2
Unidad
FOCO LED LATERAL
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
39101601
ampolletas halógenas
2
Unidad
AMPOLLETA FOCO MAYOR
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.600
$ 13.600
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
PIOLA LEVANTE CABINA 1
$ 249.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 249.700
$ 249.700
31201516
Cinta reflectiva
1
Unidad
CINTA REFLECTANTE
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
25172110
Bocina de vehículo
1
Unidad
BOCINA DE AIRE
$ 52.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
MANO DE OBRA TOTAL CAMBIAR FOCOS DELANTEROS CAMBIAR PIOLAS LEVANTE CABINA CAMBIAR SOPORTE DE CABINA REPARACIÓN DE LUCES REGULAR FRENOS CAMBIAR CINTAS REFLEXTANTE INSTALAR BOCINA DE AIRE
$ 250.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
Total Neto
$ 1.355.010
Descuento
$ 135.501
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 231.707
TOTAL OC
$ 1.451.216
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.