Orden de Compra. Nº3594-888-AG25 " PREMIOS PARA ACTIVIDAD DE PROGRAMA ORGANIZACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-888-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra PREMIOS PARA ACTIVIDAD DE PROGRAMA ORGANIZACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 888 del sistema SISTEMA SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA DE PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 94050
Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA DE PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISAM
Razón Social ANDREA ANGELICA MUNOZ TORO
R.U.T. 19.796.633-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRISAM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171515
Estuches de llaves o llaveros50UnidadLLAVEROS PERSONALIZADOS CON LOGO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
60101722
Libretas de notas50UnidadLIBRETAS 70 HOJAS COLOR ROJO, CON LOGO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ PASTA COLOR AZUL CON LOGO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
24122002
Botellas de plástico50UnidadBOTELLA DE AGUA 1 LITRO PLASTICAS DIFERENTES COLORES CON LOGO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
14111509
Artículos de papelería50UnidadVASOS PLASTICOS RESISTENTES REUTILIZABLES DIFERENTES COLORES DE 350 ML CON LOGO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
14111509
Artículos de papelería50UnidadBOLSA ECOLOGICA TNT 30X40X12 CM COLOR BLANCO, IMPRESA CON LOGO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 495.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.050
TOTAL OC $ 589.050


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.796.633-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.