Orden de Compra. Nº3594-892-SE19 "Materiales de oficina Omil"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-892-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Omil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-41-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería2UnidadLomo autoadhesivo oficio ancho   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
14111509
Artículos de papelería4UnidadSeparador 6 div oficio cartulina  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121506
Sobres estándar2UnidadLápiz pasta cristal azul  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440 $ 440
60101606
Diplomas10UnidadMarco para diploma / foto 20x30  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
44121705
Portaminas2UnidadPortaminas 0.5 mm sharpen cono  $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640 $ 3.640
44121506
Sobres estándar5UnidadSobre saco carta blanco (revista)  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre3UnidadMinas pentel 0.7 2b x 12   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
44122016
Sujeta documentos3UnidadAcco clips plástico colores x unidad  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102 $ 102
Total Neto $ 35.182
Descuento $ 3.518
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 31.664

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.