Orden de Compra. Nº3594-91-SE23 "ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES DE VERANO, SECTOR CHUDAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-91-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES DE VERANO, SECTOR CHUDAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-60-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 91 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDYCAR
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Sucursal CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados30CajaJUGOS EN CAJA CHICOS   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
24111502
Bolsas de papel30UnidadBOLSAS DE PAPEL   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGOLPES   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50221202
Cereales en barra30UnidadBARRA DE CEREAL   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos30UnidadPASTILLAS AZUCARADAS   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos30UnidadCOYAC   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaqueteGALLETAS   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 57.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 57.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.