|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3594-925-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA PLAZA DE JUEGOS DE AGUA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3594-38-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Portezuelo |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
|
|
R.U.T. |
69.140.200-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 403 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
|
|
R.U.T. |
69.140.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
O'Higgins 403 |
|
Comuna |
Portezuelo
|
|
Impuesto |
32323,94 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 403 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RENATO DIAZ S.A. |
|
Razón Social |
RENATO DIAZ S A
|
|
R.U.T. |
89.125.000-2 |
|
Sucursal |
RENATO DIAZ S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211603
| Pintura secante | 8 | Galón | SIPA ACRIZINC BASE
02 GALONES COLOR ROJO
02 GALONES COLOR AZUL
02 GALONES COLOR AMARILLO
02 GALONES COLOR VERDE | |
$ 18.529,00
|
$ 14.821,00
|
$ 0,00
|
$ 148.232
|
$ 133.411
|
60121251
| Pintura al agua | 1 | Tineta | TRICOLOR ESM. AGUA MASTER BLANCO TINETA | |
$ 38.647,00
|
$ 1.932,00
|
$ 0,00
|
$ 38.647
|
$ 36.715
|
|
|
Total Neto
|
$ 170.126
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 32.324
|
|
$ 202.450
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.