Orden de Compra. Nº3594-958-SE22 "MATERIALES DE OFICINA, PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-958-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-43-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 958 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1CajaCORCHETES TORRE 26/6 5000 UNIDADES 2821800 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
44122016
Sujeta documentos1CajaACCO CLIP METALICO DORADO 8 CMS 1150501 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
60121535
Goma de borrar5UnidadGOMA BORRAR FACTIS S-20 MIGA C/FUNDA 2084500 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
44121804
Borradores4UnidadBORRADOR PIZARRA AZUL 9307800 $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
44121801
Cinta correctora5UnidadBL. CINTA CORRECTORA 5 MM X 6 MTS2244100 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
44121706
Lápices de madera8UnidadLAPIZ GRAFITO N°2 HEXAGONAL NATURAL 2220200 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
44101707
Corcheteras2UnidadCORCHETERA B4 METALICA NEGRA 20 HJS2821500 $ 9.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.580 $ 18.580
44121708
Marcadores12UnidadMARCADOR PIZARRA AZUL 2741200 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
44121708
Marcadores12UnidadMARCADOR PERMANENTE NEGRO PTA. FINA 2745701 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
53141629
Porta alfileres3UnidadPORTA CLIP REDONDO NEGRO9280600 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
14111514
Bloques para mensajes4UnidadPLANCHETA PLÁSTICA OFICIO C/APRETADOR 1056500 $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
31201512
Cinta Transparente5UnidadCINTA ADHESIVA 12MM X 30 MTS 9331100 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETA CARTON OFICIO ROJO 2963102 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
14111509
Artículos de papelería2PaqueteSEPARADOR 6 DIV. OFICIO CARTULINA 1300200 $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180
14111509
Artículos de papelería2PaqueteLOMO AUTOADHESIVO OFICIO ANCHO BEIGE 1578800 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14111509
Artículos de papelería10ResmaPAPEL MULTIPRÓPOSITO OFICIO FOTOCOPIA 2685200 $ 7.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.900 $ 75.900
14111509
Artículos de papelería10ResmaPAPEL MULTIPROPÓSITO CARTA FOTOCOPIA 2685300 $ 6.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.900 $ 63.900
Total Neto $ 225.590
Descuento $ 22.559
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 203.031

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.