Orden de Compra. Nº
3594-980-SE24
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MATERIALES DE OFICINA OMIL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3594-980-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA OMIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-22-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 980 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Facturación
O"HIGGINS 403
Comuna
Portezuelo
Impuesto
19340,1
Dirección de Envío de la Factura
O"HIGGINS 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUE MIX SPA
Razón Social
BLUE MIX SPA
R.U.T.
77.283.950-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
CARPETA DE CARTON TAMAÑO OFICIO COLOR ROJO
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.500
$ 15.500
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
1
Unidad
BOLSA DE ELASTICOS 1 KG COLOR BLANCO
$ 4.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.521
$ 4.521
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
10
Unidad
CINTA DE EMBALAJE GRUESA
$ 906,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.060
$ 9.060
44111521
Sujetapapeles
100
Unidad
APRETADOR DOBLE CILP
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
8
Unidad
CARPETA ANOTADOR CON APRETADOR TAMAÑO OFICIO
$ 1.159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.272
$ 9.272
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO
$ 1.404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.040
$ 14.040
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
CARPETA TAPA DURA CON ELASTICO TAMAÑO OFICIO
$ 2.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.610
$ 23.610
44121630
Kit de grapadora
1
Unidad
ENGRAPADORA CON 2 CAJAS DE CORCHETE
$ 9.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.764
$ 9.764
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO MICKEY JUVENIL 7MM
$ 1.573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.292
$ 6.292
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO TAPA DURA
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.060
$ 3.060
44121801
Cinta correctora
4
Unidad
CINTA CORRECTORA
$ 707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.828
$ 2.828
Total Neto
$ 107.147
Descuento
$ 5.357
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.340
TOTAL OC
$ 121.130
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.