Orden de Compra. Nº3594-997-SE23 "ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD OF. DISCAPACIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-997-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD OF. DISCAPACIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-60-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 997 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDYCAR
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181902
Pan congelado500UnidadSOPAIPILLAS  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
50201706
Café2UnidadTARRO CAFÉ NESCAFE 180 GRAMOS  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadAZUCAR KILO  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
50201710
Té de hierbas2UnidadYERBA MATE  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
50202311
Bebidas6UnidadBEBIDAS DE 3 LITROS   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
50131801
Queso natural3UnidadSACHET DE QUESO   $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles4UnidadACEITE PARA FREIR 1 LITRO   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 206.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 206.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.