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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3595-122-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE LETRERO OLN SEGUN COTIZACIÓN 3595-67-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
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R.U.T. |
69.251.400-9 |
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Dirección de Facturación |
KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN |
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Comuna |
Río Verde
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Impuesto |
5077,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOLASER |
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Razón Social |
adrian maldonado solis, grabados y publicidad EIRL
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R.U.T. |
76.475.078-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOLASER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 1 | Unidad | Letrero acrílico transparente 3mm, Impreso en adhesivo full color por cara frontal o efecto espejo (por detrás del acrílico de cara a exhibir), con perforaciones 1 en cada punta (4 un) y separador con embellecedor 4 unidades por acrílico.
REVISAR DETALLE EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. | Letrero acrílico transparente 3mm, Impreso en adhesivo full color por cara frontal o efecto espejo (por detrás del acrílico de cara a exhibir), con perforaciones 1 en cada punta (4 un) y separador con embellecedor 4 unidades por acrílico.
REVISAR DETALL |
$ 26.724,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.724
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$ 26.724
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Total Neto
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$ 26.724
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.078
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$ 31.802
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.