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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3595-366-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de EPP para servicios menores, proveniente de cotización 3595-219-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
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R.U.T. |
69.251.400-9 |
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Dirección de Facturación |
KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN |
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Comuna |
Río Verde
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Impuesto |
47029,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BBB. INDUSTRIAL. SEG SpA |
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Razón Social |
BBB INDUSTRIAL SEG SPA
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R.U.T. |
76.977.430-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BBB. INDUSTRIAL. SEG SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 100 | Unidad | Buzos de Papel Talla XL. | Buzos de Papel Talla XL. |
$ 1.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.000
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$ 142.000
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46181504
| Guantes protectores | 100 | Par | Guantes de Látex Multiuso o Similar Talla M. | Guantes de Látex Multiuso o Similar Talla M. |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.600
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$ 54.600
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53111601
| Zapatos de hombre | 1 | Par | Botín Proflex 108DR NOBUCK O Similar N°41. | Botín Proflex 108DR NOBUCK O Similar N°41. |
$ 50.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.924
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$ 50.924
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Total Neto
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$ 247.524
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.030
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$ 294.554
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.