Orden de Compra. Nº3595-406-AG25 "Orden de Compra proveniente a la compra ágil: 3595-253-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3595-406-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra proveniente a la compra ágil: 3595-253-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rio Verde
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
R.U.T. 69.251.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
R.U.T. 69.251.400-9
Dirección de Facturación KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN
Comuna Río Verde
Impuesto 553712,25
Dirección de Envío de la Factura KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Razón Social CÉSAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
R.U.T. 8.987.058-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211909
Bandejas de pintura10UnidadBandejas plásticas para rodillo.Bandejas plásticas para rodillo. $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570 $ 28.570
31211904
Brochas15UnidadBrochas 3"  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.555 $ 36.555
31211904
Brochas15UnidadBrochas 4"  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.155 $ 49.155
31211701
Esmaltes30GalónEsmaltes sintéticos blancos.  $ 29.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 879.810 $ 879.810
31211701
Esmaltes10GalónEsmaltes sintéticos verde bosque.  $ 29.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.280 $ 293.280
27111903
Cepillos de carpintero10UnidadEscobillas de acero.  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.530
31211701
Esmaltes50GalónEsmaltes sintéticos brillantes rojo bermellón.  $ 29.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.466.400 $ 1.466.400
31211604
Diluyentes para pinturas15UnidadAguarrás mineral 1 lt.   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRodillos microfibra 23 cm.  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.160 $ 99.160
Total Neto $ 2.914.275
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 553.712
TOTAL OC $ 3.467.987


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.987.058-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.134.192-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 5.579.314-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.