Orden de Compra. Nº3595-43-SE13 "ABASTECIMIENTO ANUAL DIESEL MOVIL ALCALDIA, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE, 2013"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3595-43-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-01-2013
Nombre de la Orden de Compra ABASTECIMIENTO ANUAL DIESEL MOVIL ALCALDIA, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE, 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3595-11-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rio Verde
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
R.U.T. 69.251.400-9
Dirección de Unidad de Compra KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
R.U.T. 69.251.400-9
Dirección de Facturación KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN
Comuna Río Verde
Impuesto 98,5112
Dirección de Envío de la Factura KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENERGIA DEL SUR S A
Razón Social ENERGIA DEL SUR S A
R.U.T. 77.058.290-3
Sucursal ENERGIA DEL SUR S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1LitroABASTECIMIENTO ANUAL DIESEL MOVIL ALCALDIA, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE, 2013, por la Adquisicion de 3190 litros, por la suma de $ 617.- (Seiscientos diecisiete pesos) I.V.A. Incluido, por litro, precio variable , mas $10 IVA incluido sobre el valor semanal del producto.  $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518 $ 518
Total Neto $ 518
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99
TOTAL OC $ 617


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.