|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3595-549-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Filtros y Amortig. p/ Proyecto Transporte Escolar |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Rio Verde |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
|
|
R.U.T. |
69.251.400-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
|
|
R.U.T. |
69.251.400-9 |
|
Dirección de Facturación |
KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
21490,71 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA |
|
Razón Social |
ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
|
|
R.U.T. |
82.120.600-6 |
|
Sucursal |
ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172004
| Amortiguadores para automóviles | 1 | Unidad no definida | Adquisición de Repuestos para Vehículos en virtud del Proyecto Mantención Transporte Rural Escolar Escuela G-33 (04 Filtros de petroleo Hyundai New H-1, 02 Amortiguadores Traseros Camionetsa Nissan D22 año 2008, 02 Amortiguadores Delanteros Camionetsa Nissan D22 año 2008 | |
$ 113.109,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 113.109
|
$ 113.109
|
|
|
Total Neto
|
$ 113.109
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.491
|
|
$ 134.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.