|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3595-99-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
27-03-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de 4400 litros de GLP . |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3595-203-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Rio Verde |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
|
|
R.U.T. |
69.251.400-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
|
|
R.U.T. |
69.251.400-9 |
|
Dirección de Facturación |
KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN |
|
Comuna |
Río Verde
|
|
Impuesto |
276793,33 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ENERGIA DEL SUR S A |
|
Razón Social |
ENERGIA DEL SUR S A
|
|
R.U.T. |
77.058.290-3 |
|
Sucursal |
ENERGIA DEL SUR S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15111510
| Gas de petróleo licuefactado | 4400 | Metro Cúbico | Adquisición de 4400 litros de GLP, según licitación ID. 3595-203-LP13. | 4400 litros de GLP domiciliario. |
$ 331,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.456.400
|
$ 1.456.807
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.456.807
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 276.793
|
|
$ 1.733.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.