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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3596-169-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3596-106-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
mano de obra de proyecto tic, construcción de protecciones métálicas para 5 aulas con fierro angulo y malla acma, en la escuela básica Papudo. |
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Proveniente de Licitación
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3596-106-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Papudo
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R.U.T. |
69.050.300-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Fernández Concha 255 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Papudo
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R.U.T. |
69.050.300-K |
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Dirección de Facturación |
Calle Chorrillos N° 09 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
27550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Chorrillos N° 09 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Manuel Jesus Lepez Saenz
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R.U.T. |
8.381.937-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73181901
| Servicios de soldadura de arco | 1 | Unidad no definida | Servicios de soldadura de arco | Mano de Obra, Construir Protecciones metálicas soldadas para 5 salas con fierro angulo y malla acma, en la escuela básica Papudo. |
$ 145.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.000
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$ 145.000
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Total Neto
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$ 145.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.550
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$ 172.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.