Orden de Compra. Nº
3596-396-SE26
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Materiales para trabajos en gimnasio municipal
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3596-396-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para trabajos en gimnasio municipal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3596-6-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T.
69.050.300-K
Dirección de Unidad de Compra
Calle Chorrillos N° 09
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22 del sistema cas-chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T.
69.050.300-K
Dirección de Facturación
Calle Fernández Concha N° 251
Comuna
65
Impuesto
58238,99
Dirección de Envío de la Factura
Calle Fernández Concha N° 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Impregnadora Laguna Ltda
Razón Social
IMPREGNADORA LAGUNA LIMITADA
R.U.T.
77.430.390-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Impregnadora Laguna Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
10
Unidad no definida
Brochas de 4 pulgadas
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.010
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad no definida
Tarro de adhesivo agorex de 1 litro
$ 5.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.420
$ 5.420
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad no definida
galón de barniz caoba marca tricolor
$ 19.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.286
$ 19.286
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
tineta de pintura esmalte al agua – color gris oscuro
$ 87.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.227
$ 87.227
31211603
Pintura secante
1
Unidad no definida
tineta de pintura para piso alto tráfico color gris oscuro
$ 115.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.042
$ 115.042
31162704
Puntas de rodillo
4
Unidad no definida
Rodillos de chiporro de 18cms
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.212
31211904
Brochas
10
Unidad no definida
Brochas de 3 pulgadas
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.810
31211904
Brochas
10
Unidad no definida
Brochas de 2 pulgadas
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
27111909
Espátulas
2
Unidad no definida
Espátulas de 4 pulgadas
$ 1.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.908
$ 2.908
27111909
Espátulas
2
Unidad no definida
Espátulas de 6 pulgadas
$ 1.763,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.526
$ 3.526
Total Neto
$ 306.521
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.239
TOTAL OC
$ 364.760
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.