Orden de Compra. Nº3596-396-SE26 "Materiales para trabajos en gimnasio municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3596-396-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales para trabajos en gimnasio municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3596-6-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T. 69.050.300-K
Dirección de Unidad de Compra Calle Chorrillos N° 09
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22 del sistema cas-chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T. 69.050.300-K
Dirección de Facturación Calle Fernández Concha N° 251
Comuna 65
Impuesto 58238,99
Dirección de Envío de la Factura Calle Fernández Concha N° 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impregnadora Laguna Ltda
Razón Social IMPREGNADORA LAGUNA LIMITADA
R.U.T. 77.430.390-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Impregnadora Laguna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10Unidad no definidaBrochas de 4 pulgadas  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
31201601
Adhesivos químicos1Unidad no definidaTarro de adhesivo agorex de 1 litro  $ 5.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad no definidagalón de barniz caoba marca tricolor  $ 19.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.286 $ 19.286
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidatineta de pintura esmalte al agua – color gris oscuro  $ 87.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.227 $ 87.227
31211603
Pintura secante1Unidad no definidatineta de pintura para piso alto tráfico color gris oscuro  $ 115.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.042 $ 115.042
31162704
Puntas de rodillo4Unidad no definidaRodillos de chiporro de 18cms  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212
31211904
Brochas10Unidad no definidaBrochas de 3 pulgadas  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
31211904
Brochas10Unidad no definidaBrochas de 2 pulgadas  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
27111909
Espátulas2Unidad no definidaEspátulas de 4 pulgadas  $ 1.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.908 $ 2.908
27111909
Espátulas2Unidad no definidaEspátulas de 6 pulgadas  $ 1.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.526 $ 3.526
Total Neto $ 306.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.239
TOTAL OC $ 364.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.