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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3596-481-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA REPARACION PLATAFORMA CAMION ALJIB |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3596-6-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
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R.U.T. |
69.050.300-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Chorrillos N° 09 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
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R.U.T. |
69.050.300-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Víctor Fazio s/n, Papudo (Bodega Municipal - Punto Limpio) |
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Comuna |
65
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Impuesto |
5099,03 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Víctor Fazio s/n, Papudo (Bodega Municipal - Punto Limpio) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Impregnadora Laguna Ltda |
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Razón Social |
IMPREGNADORA LAGUNA LIMITADA
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R.U.T. |
77.430.390-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Impregnadora Laguna Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 4 | Unidad no definida | 4 maderas de pino impregnado bruto de 2x3 x 3,2mt de largo | |
$ 3.048,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.192
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$ 12.192
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad no definida | brocha de 3” (pulgadas)
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$ 3.548,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.548
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$ 3.548
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad no definida | litro de carbolineo
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$ 11.097,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.097
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$ 11.097
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Total Neto
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$ 26.837
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.099
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$ 31.936
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.