Orden de Compra. Nº3596-481-SE26 "MATERIALES PARA REPARACION PLATAFORMA CAMION ALJIB"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3596-481-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION PLATAFORMA CAMION ALJIB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3596-6-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T. 69.050.300-K
Dirección de Unidad de Compra Calle Chorrillos N° 09
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T. 69.050.300-K
Dirección de Facturación Av. Víctor Fazio s/n, Papudo (Bodega Municipal - Punto Limpio)
Comuna 65
Impuesto 5099,03
Dirección de Envío de la Factura Av. Víctor Fazio s/n, Papudo (Bodega Municipal - Punto Limpio)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impregnadora Laguna Ltda
Razón Social IMPREGNADORA LAGUNA LIMITADA
R.U.T. 77.430.390-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Impregnadora Laguna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras4Unidad no definida4 maderas de pino impregnado bruto de 2x3 x 3,2mt de largo  $ 3.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.192 $ 12.192
31211904
Brochas1Unidad no definida brocha de 3” (pulgadas)   $ 3.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.548 $ 3.548
86131502
Pintura1Unidad no definidalitro de carbolineo   $ 11.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.097 $ 11.097
Total Neto $ 26.837
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.099
TOTAL OC $ 31.936


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.