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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3596-58-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Salón Consistorial compra ágil: 3596-47-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
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R.U.T. |
69.050.300-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
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R.U.T. |
69.050.300-K |
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Dirección de Facturación |
Calle Fernández Concha N° 251 |
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Comuna |
Papudo
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Impuesto |
10924,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Fernández Concha N° 251 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
belle epoque |
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Razón Social |
INVERSIONES CARMEN FAUNDEZ LINARES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID
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R.U.T. |
76.623.964-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
belle epoque |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Unidad | ESMALTE AL AGUA SATINADO BLANCO 3 LITROS | |
$ 35.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.999
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$ 35.999
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Unidad | ESMALTE AL AGUA CAFÉ MORO 1 LITRO | |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.000
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$ 14.000
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31211906
| Rodillos de pintar | 1 | Unidad | RODILLO PELO CORTO GRANDE | |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.000
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | BROCHAS 2'' | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.500
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$ 3.500
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Total Neto
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$ 57.499
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.925
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$ 68.424
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.