Orden de Compra. Nº3596-632-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3596-187-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3596-632-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3596-187-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3596-187-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T. 69.050.300-K
Dirección de Unidad de Compra Fernández Concha 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T. 69.050.300-K
Dirección de Facturación Calle Chorrillos N° 09
Comuna Papudo
Impuesto 94050
Dirección de Envío de la Factura Calle Chorrillos N° 09
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lerucks
Razón Social SOC COMERCIAL LERUCK S LIMITADA
R.U.T. 78.558.030-3
Sucursal lerucks
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño11UnidadPrendas de vestir para alumnos de la Escuela Rural Pullally. Ver anexo.  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000
Total Neto $ 495.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.050
TOTAL OC $ 589.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.