Orden de Compra. Nº3596-681-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3596-153-CO14"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3596-681-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3596-153-CO14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3596-153-CO14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T. 69.050.300-K
Dirección de Unidad de Compra Fernández Concha 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T. 69.050.300-K
Dirección de Facturación Calle Chorrillos N° 09
Comuna Papudo
Impuesto 3953564,65
Dirección de Envío de la Factura Calle Chorrillos N° 09
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Star Link S.A.
Razón Social ASES REPRES Y PROY EN ING Y SERV CONTRAT CAPAC DE
R.U.T. 76.049.505-0
Sucursal Star Link S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102701
Entarimado, instalación o acabado de suelos1Unidad EMPRESA CONSTRUCTORA $ 20.808.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.808.235 $ 20.808.235
Total Neto $ 20.808.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.953.565
TOTAL OC $ 24.761.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.