Orden de Compra. Nº3596-847-SE25 "SERVICIO INTERNET, PERIODO 19 OCT - 18 DIC 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3596-847-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO INTERNET, PERIODO 19 OCT - 18 DIC 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3596-25-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T. 69.050.300-K
Dirección de Unidad de Compra Calle Chorrillos N° 09
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-007 del sistema cas-chile .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T. 69.050.300-K
Dirección de Facturación Fernandez Concha N°255
Comuna Papudo
Impuesto 60328,8
Dirección de Envío de la Factura Fernandez Concha N°255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
R.U.T. 76.124.890-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83121703
Servicios relacionados con Internet1Unidad no definidaSERVICIO INTERNET, PERIODO 19 OCTUBRE - 18 DICIEMBRE 2025,FACTURAS 72595724 Y 72751516   $ 317.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.520 $ 317.520
Total Neto $ 317.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.329
TOTAL OC $ 377.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.