|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3596-87-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-02-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3596-31-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3596-31-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
|
|
R.U.T. |
69.050.300-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Fernández Concha 255 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
|
|
R.U.T. |
69.050.300-K |
|
Dirección de Facturación |
Calle Chorrillos N° 09 |
|
Comuna |
65
|
|
Impuesto |
57456 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Chorrillos N° 09 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-03-2013 |
|
|
|
Proveedor |
creacionescygnus |
|
Razón Social |
FERHENS RODOLFO ARANCIBIA CUELLAR
|
|
R.U.T. |
8.205.120-1 |
|
Sucursal |
creacionescygnus |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121807
| Émbolo buzo de desagüe o inodoro | 1 | Unidad | Buzos deportivos pre Kinder Esc. Básica Papudo. ver anexo. | |
$ 302.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 302.400
|
$ 302.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 302.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.456
|
|
$ 359.856
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.