Orden de Compra. Nº3597-11435-SE08 "Orden de Compra desde 3597-11214-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Vicuña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3597-11435-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3597-11214-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3597-11214-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña
Comuna 43
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JTorres
Razón Social Juan Antonio Torres Gonzalez
R.U.T. 6.391.900-4
Sucursal JTorres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221502
Arcos de futbol1UnidadConfección e instalación de arcos de baby fútbol y voleibol con sus respectivas redes, para cada localidad.  $ 870.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.009 $ 870.009
Total Neto $ 870.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 870.009

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.