Orden de Compra. Nº
3597-148-TD25
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Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3597-22-FTD25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3597-148-TD25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3597-22-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Vicuña
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 356 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
San Martín 275, Vicuña
Comuna
Vicuña
Impuesto
225943,06
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AROMATIZATE
Razón Social
AROMATIZATE SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE LIMITA
R.U.T.
76.371.117-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AROMATIZATE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios
1
Caja
Mascarillas activex 9100 sin válvula
$ 5.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.504
$ 5.504
53102301
Camisetas
24
Unidad
Polera Polo dryfit verde con reflectante manga larga UV
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.480
$ 201.480
53102301
Camisetas
30
Unidad
Polera pique hombre gris manga larga UV
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 274.800
$ 274.800
53121702
Maletines
3
Unidad
Botiquín Primeros auxilios 25 personas
$ 20.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.504
$ 60.504
46181802
Lentes de protección
12
Unidad
Lente dual dust blocker azul espejado
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.660
$ 90.660
46181527
Pantalones protectores
30
Unidad
Pantalón cargo poplin gris
$ 6.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.870
$ 192.870
53111601
Zapatos de hombre
9
Par
Botin nitro 655 planta PU Bio-PB cuero nobuck café
$ 31.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.756
$ 279.756
46181504
Guantes protectores
50
Par
Guante cabritilla sin forro tipo A
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.600
$ 83.600
Total Neto
$ 1.189.174
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 225.943
TOTAL OC
$ 1.415.117
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.