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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3597-173-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-02-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC TRATO DIRECTO 10 UTM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Vicuña
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 275, Vicuña |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
48306,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 275, Vicuña |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
socor ltda. |
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Razón Social |
SOC COMERCIALIZADORA DE RIEGOS LTDA
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R.U.T. |
78.461.630-4 |
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Sucursal |
socor ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121001
| Pinturas | 5 | Galón | ESMALTE SINTETICO BASE, COLOR VERDE | ESMALTE SINTETICO BASE, COLOR VERDE |
$ 24.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.250
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$ 120.250
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | BROCHA 4" | BROCHA 4" |
$ 1.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.604
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$ 4.604
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | BROCHA 2" | BROCHA 2" |
$ 487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.948
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$ 1.948
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27111501
| Hojas de cuchillo | 5 | Unidad | DISCO CORTE METAL | DISCO CORTE METAL |
$ 464,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.320
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$ 2.320
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60121001
| Pinturas | 5 | Galón | ESMALTE SINTETICO BASE, COLOR ROJO COLONIAL | ESMALTE SINTETICO BASE, COLOR ROJO COLONIAL |
$ 24.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.250
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$ 120.250
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 1 | Galón | GALON DILUYENTE SINTETICO | GALON DILUYENTE SINTETICO |
$ 4.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.874
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$ 4.874
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Total Neto
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$ 254.246
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.307
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$ 302.553
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.