Orden de Compra. Nº
3597-263-AG22
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-106-COT22
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3597-263-AG22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-106-COT22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Vicuña
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 275, Vicuña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
San Martín 275, Vicuña
Comuna
Vicuña
Impuesto
211280
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mario Andres
Razón Social
Mario Andres Hurtubia Gonzalez
R.U.T.
15.412.644-9
Sucursal
Mario Andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121536
Cuerda de extensión
4
Unidad
EXTENSION ELECTRICA DE 10 METROS
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
80111613
Mano de obra temporal
2
Global
CAMBIO E INSTALACION DE EQUIPO ESTANCO LED EN COMEDOR, DEBE INCLUIR INSUMOS
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Global
REPARACION HABILITACION PUNTO ELECTRICO EN RECEPCION
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
80111613
Mano de obra temporal
4
Global
CAMBIO LUMINARIA FOCOS LED EXTERIOR, DEBE INCLUIR INSUMOS
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Global
CAMBIO LUMINARIA HALURO METAL FOCO EN CANCHA, DEBE INCLUIR INSUMOS
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
80111613
Mano de obra temporal
25
Global
CAMBIO E INSTALACION DE TUBOS LED T8, DEBE INCLUIR INSUMOS
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
80111613
Mano de obra temporal
11
Global
REVISION Y CAMBIO DE ENCHUFES, DEBE INCLUIR INSUMOS
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.000
$ 132.000
80111613
Mano de obra temporal
12
Global
CAMBIO LUMINARIAS FOCOS LED EMBUTIDOS: EN BODEGA Y PASILLO COCINA BODEGA, DEBE INCLUIR INSUMOS
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
Total Neto
$ 1.112.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 211.280
TOTAL OC
$ 1.323.280
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.412.644-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.