Orden de Compra. Nº3597-263-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-106-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3597-263-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-106-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Vicuña
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña
Comuna Vicuña
Impuesto 211280
Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Andres
Razón Social Mario Andres Hurtubia Gonzalez
R.U.T. 15.412.644-9
Sucursal Mario Andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121536
Cuerda de extensión4UnidadEXTENSION ELECTRICA DE 10 METROS  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
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Mano de obra temporal2GlobalCAMBIO E INSTALACION DE EQUIPO ESTANCO LED EN COMEDOR, DEBE INCLUIR INSUMOS  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
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Mano de obra temporal1GlobalREPARACION HABILITACION PUNTO ELECTRICO EN RECEPCION  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
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Mano de obra temporal4GlobalCAMBIO LUMINARIA FOCOS LED EXTERIOR, DEBE INCLUIR INSUMOS  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
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Mano de obra temporal1GlobalCAMBIO LUMINARIA HALURO METAL FOCO EN CANCHA, DEBE INCLUIR INSUMOS  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
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Mano de obra temporal25GlobalCAMBIO E INSTALACION DE TUBOS LED T8, DEBE INCLUIR INSUMOS  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
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Mano de obra temporal11GlobalREVISION Y CAMBIO DE ENCHUFES, DEBE INCLUIR INSUMOS  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
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Mano de obra temporal12GlobalCAMBIO LUMINARIAS FOCOS LED EMBUTIDOS: EN BODEGA Y PASILLO COCINA BODEGA, DEBE INCLUIR INSUMOS  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 1.112.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 211.280
TOTAL OC $ 1.323.280


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.412.644-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.