Orden de Compra. Nº3597-342-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-407-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3597-342-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-407-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Vicuña
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 705 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña
Comuna Vicuña
Impuesto 47246,16
Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL SIMON ALQUINTA E - Casa Matriz
Razón Social SOC COMERCIAL SIMON ALQUINTA E HIJO LIMI
R.U.T. 79.516.810-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC COMERCIAL SIMON ALQUINTA E - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados400UnidadJugo caja 190 ML surtido de sabores.  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.600 $ 97.600
73131703
Servicios de envasado de frutas o verduras200UnidadCompota de fruta 90G surtido de sabores.  $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.800 $ 95.800
50221202
Cereales en barra314UnidadBarra de cereal 140 G surtido de sabores.  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.264 $ 55.264
Total Neto $ 248.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.246
TOTAL OC $ 295.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.