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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3597-342-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-407-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Vicuña |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 275, Vicuña |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
47246,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 275, Vicuña |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC COMERCIAL SIMON ALQUINTA E - Casa Matriz |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL SIMON ALQUINTA E HIJO LIMI
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R.U.T. |
79.516.810-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOC COMERCIAL SIMON ALQUINTA E - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 400 | Unidad | Jugo caja 190 ML surtido de sabores. | |
$ 244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.600
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$ 97.600
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73131703
| Servicios de envasado de frutas o verduras | 200 | Unidad | Compota de fruta 90G surtido de sabores. | |
$ 479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.800
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$ 95.800
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50221202
| Cereales en barra | 314 | Unidad | Barra de cereal 140 G surtido de sabores. | |
$ 176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.264
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$ 55.264
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Total Neto
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$ 248.664
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.246
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$ 295.910
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.