Orden de Compra. Nº3597-487-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3597-38-L121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3597-487-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3597-38-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3597-38-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Vicuña
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña
Comuna Vicuña
Impuesto 385487,2
Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol200BotellaALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70%, BOTELLAS DE AL MENOS 1/2 LITRO78132 ALCOHOL DESNATURALIZADO 250 CC 70 % DI $ 1.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.200 $ 259.200
12141901
Cloro Cl200BotellaCLORO GEL DE AL MENOS 900 ML91016EU CLORO GEL 900 ML. IGENIX EUCALIPTUS $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.800 $ 152.800
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario400UnidadMASCARILLAS N95 O KN9543376 MASCARILLA DESECHABLE KN-95 10 UNID CJA $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.400 $ 40.480
46181804
Gafas protectoras200UnidadProtector facial con lentes mica recambiable de 200 micrones polietileno93001 MASCARA PROTECTOR FACIAL TIPO LENTE $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.600 $ 197.600
12191601
Solventes de alcohol200GlobalSACHET O RECARGA DE ALCOHOL GEL DE AL MENOS 500 ML76088 ALCOHOL GEL 500 ML. FRESH UP SENJUAGUE $ 2.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.400 $ 509.400
53131608
Jabones200GlobalSACHET O RECARGA DE JABON LIQUIDO ANTIBACTETRIAL DE AL MENOS 1 LITRO83662 JABON LIQ. 1 LT. LE SANCY ORIGINAL ANTI $ 1.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.200 $ 311.200
14111703
Toallas de papel200PaqueteToalla de Papel, tipo Nova o equivalente, de al menos 3 rollos x 12 metros71764 TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.6 MT. REGIO D $ 808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.600 $ 161.600
53131624
Toallitas húmedas200PaqueteToallas húmedas de al menos 80 unidades98400AV TOALLAS HUMEDAS SIMONDïS 85 UN AVERA V $ 1.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.800 $ 204.800
47131803
Desinfectantes domésticos200PaqueteToallas desinfectantes de al menos 35 unidades91023 TOALLAS DESINF. IGENIX 35 UN RPTO. CITR $ 959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.800 $ 191.800
Total Neto $ 2.028.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 385.487
TOTAL OC $ 2.414.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.