Orden de Compra. Nº
3597-487-SE21
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3597-38-L121
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3597-487-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-08-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3597-38-L121
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3597-38-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Vicuña
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 275, Vicuña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
San Martín 275, Vicuña
Comuna
Vicuña
Impuesto
385487,2
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191601
Solventes de alcohol
200
Botella
ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70%, BOTELLAS DE AL MENOS 1/2 LITRO
78132 ALCOHOL DESNATURALIZADO 250 CC 70 % DI
$ 1.296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 259.200
$ 259.200
12141901
Cloro Cl
200
Botella
CLORO GEL DE AL MENOS 900 ML
91016EU CLORO GEL 900 ML. IGENIX EUCALIPTUS
$ 764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.800
$ 152.800
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario
400
Unidad
MASCARILLAS N95 O KN95
43376 MASCARILLA DESECHABLE KN-95 10 UNID CJA
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.400
$ 40.480
46181804
Gafas protectoras
200
Unidad
Protector facial con lentes mica recambiable de 200 micrones polietileno
93001 MASCARA PROTECTOR FACIAL TIPO LENTE
$ 988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 197.600
$ 197.600
12191601
Solventes de alcohol
200
Global
SACHET O RECARGA DE ALCOHOL GEL DE AL MENOS 500 ML
76088 ALCOHOL GEL 500 ML. FRESH UP SENJUAGUE
$ 2.547,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 509.400
$ 509.400
53131608
Jabones
200
Global
SACHET O RECARGA DE JABON LIQUIDO ANTIBACTETRIAL DE AL MENOS 1 LITRO
83662 JABON LIQ. 1 LT. LE SANCY ORIGINAL ANTI
$ 1.556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 311.200
$ 311.200
14111703
Toallas de papel
200
Paquete
Toalla de Papel, tipo Nova o equivalente, de al menos 3 rollos x 12 metros
71764 TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.6 MT. REGIO D
$ 808,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.600
$ 161.600
53131624
Toallitas húmedas
200
Paquete
Toallas húmedas de al menos 80 unidades
98400AV TOALLAS HUMEDAS SIMONDïS 85 UN AVERA V
$ 1.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.800
$ 204.800
47131803
Desinfectantes domésticos
200
Paquete
Toallas desinfectantes de al menos 35 unidades
91023 TOALLAS DESINF. IGENIX 35 UN RPTO. CITR
$ 959,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 191.800
$ 191.800
Total Neto
$ 2.028.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 385.487
TOTAL OC
$ 2.414.367
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.