Orden de Compra. Nº3597-544-SE17 "OC TRATO DIRECTO 03 UTM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Vicuña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3597-544-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-05-2017
Nombre de la Orden de Compra OC TRATO DIRECTO 03 UTM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña
Comuna Vicuña
Impuesto 20884,03164
Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC L CARLOS GONZALEZ Y COMPANIA LTDA
Razón Social SOC L CARLOS GONZALEZ Y COMPANIA LIMITAD
R.U.T. 78.110.830-8
Sucursal SOC L CARLOS GONZALEZ Y COMPANIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151701
Hilo de lana120UnidadLANAS HIBISCUS GRUESALANAS HIBISCUS GRUESA $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.920 $ 109.916
Total Neto $ 109.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.884
TOTAL OC $ 130.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.