|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3597-564-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
09-07-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC GENERADA TRATO DIRECTO 10 UTM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Vicuña
|
|
R.U.T. |
69.040.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín N° 40, Vicuña |
|
Comuna |
Vicuña
|
|
Impuesto |
15200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín N° 40, Vicuña |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
oscar gonzalez romero |
|
Razón Social |
OSCAR ALFONSO GONZALEZ ROMERO
|
|
R.U.T. |
8.484.072-6 |
|
Sucursal |
oscar gonzalez romero |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40161804
| Coayudantes de filtración | 4 | Metro Cúbico | ARENA | ARENA |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.000
|
$ 40.000
|
11111611
| Grava | 4 | Metro Cúbico | RIPIO | RIPIO |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.000
|
$ 40.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 80.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.200
|
|
$ 95.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.