Orden de Compra. Nº3597-600-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3597-358-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Vicuña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3597-600-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3597-358-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3597-358-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña
Comuna Vicuña
Impuesto 17275,94
Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STEP
Razón Social SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES LIMITADA
R.U.T. 76.130.870-K
Sucursal STEP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121619
Sacapuntas40UnidadSacapuntasSACAPUNTA METAL CUADRADO, CON REPUESTO" GERMANY" # 052 $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760
44121618
Tijeras40UnidadTijeras escolaresTIJERA P/ROMA,M/PLAST.,T.13,5cm."HAND" # 130-5 $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.840 $ 7.840
44121707
Lápices de colores40UnidadCaja de lápices de coloresLAPICES COLOR,12 LARGOS, "HAND" $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
60121535
Goma de borrar20UnidadGomas de BorrarGOMA BORRAR PLAST.T.61x21x11mm"GABBA" $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
60123601
Pegamento de purpurina11UnidadPegamentos en barra de 36 gramosPEGAMENTO EN BARRA, 35g STICK "HAND" $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.686 $ 4.686
14121604
Papel de seda sin ácido20UnidadBlock de papel volantin de diferentes coloresBlock de papel volantin de diferentes colores 10 PLIEGOS $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
44102001
Lámina para plastificar20RolloRollo plastificado transparenteFILM ADHESIVO P/LAMINAR FRIO,30x700cms. $ 2.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.960 $ 45.960
Total Neto $ 90.926
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.276
TOTAL OC $ 108.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.