Orden de Compra. Nº
3597-600-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3597-358-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Vicuña
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3597-600-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-10-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3597-358-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3597-358-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 275, Vicuña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
San Martín 275, Vicuña
Comuna
Vicuña
Impuesto
17275,94
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
STEP
Razón Social
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES LIMITADA
R.U.T.
76.130.870-K
Sucursal
STEP
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121619
Sacapuntas
40
Unidad
Sacapuntas
SACAPUNTA METAL CUADRADO, CON REPUESTO" GERMANY" # 052
$ 119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.760
$ 4.760
44121618
Tijeras
40
Unidad
Tijeras escolares
TIJERA P/ROMA,M/PLAST.,T.13,5cm."HAND" # 130-5
$ 196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.840
$ 7.840
44121707
Lápices de colores
40
Unidad
Caja de lápices de colores
LAPICES COLOR,12 LARGOS, "HAND"
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
60121535
Goma de borrar
20
Unidad
Gomas de Borrar
GOMA BORRAR PLAST.T.61x21x11mm"GABBA"
$ 89,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.780
$ 1.780
60123601
Pegamento de purpurina
11
Unidad
Pegamentos en barra de 36 gramos
PEGAMENTO EN BARRA, 35g STICK "HAND"
$ 426,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.686
$ 4.686
14121604
Papel de seda sin ácido
20
Unidad
Block de papel volantin de diferentes colores
Block de papel volantin de diferentes colores 10 PLIEGOS
$ 595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
44102001
Lámina para plastificar
20
Rollo
Rollo plastificado transparente
FILM ADHESIVO P/LAMINAR FRIO,30x700cms.
$ 2.298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.960
$ 45.960
Total Neto
$ 90.926
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.276
TOTAL OC
$ 108.202
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.